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以审促治 以督提质——市财政局高标准启动年度内部审计工作

  

发布时间:2026-09-11 19:00 作者: 来源: 监督科 字体:

  为进一步健全财政科学管理体系,筑牢财会监督第一道防线,切实防范财政运行风险,规范财政权力运行,近日,市财政局扎实部署开展年度内部审计工作,并召开湛江市工程预结算审核中心内部审计工作见面会,标志着年度内部审计工作全面、正式启动。

       会上,审计组详细解读并通报了本次内部审计工作方案,系统阐明了审计工作政策依据、审计实施范围、核心检查内容、时间推进节点及廉洁工作纪律。本次专项内审聚焦工程预结算审核关键岗位、重点环节,全面排查业务审核、流程管控、风险防控中的短板弱项,有效堵塞管理漏洞,持续规范工程审核全流程、全链条工作标准,推动工程审核工作向标准化、精细化、制度化提档升级。

       今年以来,为进一步补齐内审工作短板、提升内部治理科学化、规范化水平,市财政局坚持制度先行,积极借鉴兄弟地市财政内审先进工作经验、管理模式和创新工作机制,结合本局工作实际建立健全内部审计工作体系。研究制定并出台《湛江市财政局内部审计工作制度》,从制度层面系统明确内部审计工作适用范围、机构职责与权限,全面规范审计程序,进一步压实审计整改责任、强化审计结果运用,构建起“有章可循、有据可依、有责可究”的财政内审工作格局,为常态化开展内部审计、深化自我监督、规范内部治理筑牢坚实制度根基。同时,科学编制年度内部审计工作计划,建立五年轮审机制,每5年对局机关及所属单位开展一轮内部审计,实现财政内部审计监督全覆盖。

  下一步,市财政局将以本次工程预结算审核中心专项内审为切入点,纵深推进全局内部审计监督工作。持续聚焦财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等核心内容,坚持刀刃向内、自我革新,充分发挥内部审计“治已病、防未病”重要职能,牢固树立问题导向、风险导向,常态化开展风险预警、短板排查、整改提升,持续健全财政治理体系、规范财政权力运行、防范化解财政运行风险,全力保障财政资金安全、规范、高效运行,以高质量内审监督护航财政事业高质量发展。