2015年湛江市人民政府驻北京联络处部门决算
湛江市人民政府驻北京联络处
2016年9月10日
目 录
第一部分 湛江市人民政府驻北京联络处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市人民政府驻北京联络处2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市人民政府驻北京联络处2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市人民政府驻北京联络处概况
(一)部门主要职责
1、宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品;维护和树立本市形象;引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目;跟踪落实两地合作项目,为促进横向经济技术合作、振兴经济服务。
2、做好信息收集、整理和传输工作,加强与驻地的政府、有关部门、企事业单位、社会各界、国内外办事处机构和商界之间的联络与沟通,增进了解,谋求两地友好来往与合作。及时捕捉、快速传递两地重要信息,开展有关调研工作;为本市政务、经济、科技、城市建设以及文化发展等提供决策依据。
3、承担市委、市政府领导以及市各有关部门的领导到北京开会、办理公务的联络、接待和服务工作。
4、加强与北京各界和各省、市、企业(集团)公司驻京办事机构的联系;并积极做好市各部门、企业(集团)公司驻京企业的管理、指导和协调工作及办理有关事项。管理好属下物业,保持国有资产的保值增值。负责本市进京车辆的登记管理工作,在重大庆典活动期间加强对市牌照车辆的管理。
5、承办市委、市政府交办和有关部门委托的其他事务。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门湛江市人民政府驻北京联络处2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括湛江市人民政府驻北京联络处本级,本部门没有下属下单位。
湛江市人民政府驻北京联络处为参公事业单位;内设2个职能科:1科、2科;2016全年定编人数9 人,其中:机关事业干部编制6名、机关后勤工人编制3名
2016 年年末实有人数11 人,其中:在职人员9人(其中:雇佣人员1人),退休人员3 人。
第二部分 湛江市人民政府驻北京联络处2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
湛江市人民政府驻北京联络处2015年度总收入304.83万元,其中本年收入304.83万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入271.13万元,比上年决算数减少22.2万元,下降7.57%。主要原因:减少原因是严格执行中央八项规定会议费、接待费下降。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入0万元,与上年决算数持平。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.其他收入33.7万元,比上年决算数增加33.7 万元。主要原因:宣传推介湛江、跟踪大型项目落地湛江。
(二)2015年度支出总体情况
湛江市人民政府驻北京联络处2015年度总支出323.18万元,其中本年支出323.18万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出266.98万元,主要用于搬迁办公室、人员经费、协调大型投资项目落户湛江,主要项目支出:办公设备购置16.22万元、接待费70.7万元,比上年决算数减少9.36万元,下降3.39%,主要原因是厉行节约。
2.教育(类)支出0万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
湛江市人民政府驻北京联络处2015年度财政拨款收入合计271.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入248.63万元,比年初预算数增加90.2万元,增长56.93%;主要原因是搬迁办公室购置办公设备,跟踪大型项目落地湛江;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数一致。
(二)2015年度财政拨款支出说明
湛江市人民政府驻北京联络处2015年度财政拨款支出合计289.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出266.98万元,比年初预算数增加108.55万元,增长68.52 %;主要原因是主要原因是搬迁办公室购置办公设备,追加信访维稳经费、跟踪大型项目落地湛江;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数一致。
分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0万元;一般公共服务(类)政协事务(款)0万元; 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)266.98万元
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市人民政府驻北京联络处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.37万元,完成预算84.37万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.67万元,完成预算13.67万元的100%;公务接待费支出决算为70.7万元,完成预算70.7万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2013年度以前发生接待费57万元原计入“其他应付款”科目,至2015年底结转至接待费;2015年实际公务接待费支出13.7万元,比2014年减少69.92%。减少原因:严格执行中央八项规定,三公经费只减不增,逐年递减。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算95.06数比上年减少10.69万元,下降10.1 %。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少35.83万元,下降72.38%;公务接待费支出决算增加25.14万元,增长55.18%。因公出国(境)费支持平,主要原因是无计划安排出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年度无购置车辆;公务接待费支出增加的主要原因是2013年度以前发生接待费57万元原计入“其他应付款”科目,至2015年底结转至接待费;2015年实际公务接待费支出13.7万元,比上年度实际减少69.92%,减少原因:严格执行中央八项规定逐年递减。84.37
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明289.48
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.67万元,占16.2%;公务接待费支出70.7万元,占83.38%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.67万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出13.67万元,2015年湛江市人民政府驻北京联络处1个单位公务用车保有量为6辆,主要用于公务接待。
3.公务接待费支出70.7万元,主要用于主要用于负责我市各单位在北京的联络接待工作;为我市各单位在京进行公务活动提供服务;为湛江引进行项目、资金、技术人才牵线搭桥;宣传、推介湛江等。2015年,湛江市人民政府驻北京联络处(无下属单位)共1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待62批次,共计712人主要包括完成市委、市政府交办的各项政务联络、商务协调、项目跟踪、信息收集、形象维护,协助商会、在京信访维稳等工作任务。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出148.07万元其中:工资福利支出117万元,对个人和家庭的补助22.94万元,商品和服务支出8.13万元。比上年比增加了37.31万元,上升了33.69%,原因是在职人员和退休人员工资福利的正常增加影响的。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆(用于公务接待)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市人民政府驻北京联络处2015年部门决算表
一、收入支出决算总表 |
部门:湛江市人民政府驻北京联络处 | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 271.13 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 300.68 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 21 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 22 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 24 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 26 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 10.58 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 2.11 |
| 10 | | …… | 29 | |
| 11 | | 十九、住房保障支出 | 30 | 9.81 |
| 12 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 31 | 0.00 |
| 13 | | 二十一、其他支出 | 32 | 0.00 |
| 14 | | | 33 | |
本年收入合计 | 15 | 304.83 | 本年支出合计 | 34 | 323.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 16 | 0.00 | 结余分配 | 35 | 0.00 |
年初结转和结余 | 17 | 35.56 | 年末结转和结余 | 36 | 17.21 |
| 18 | | | 37 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表 |
部门: | 湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 282.33 | 248.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 |
201 | 一般公共服务支出(类) | 282.33 | 248.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 |
20101 | 人大事务(款) | 282.33 | 248.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 |
2010101 | 行政运行(项) | 124.71 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 157.62 | 145.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表 |
部门:湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 323.18 | 169.77 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出(类) | 300.68 | 147.27 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务(款) | 300.68 | 147.27 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行(项) | 124.70 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 175.98 | 22.57 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
部门:湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 271.13 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 266.98 | 266.98 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
| 10 | | …… | 29 | | | |
| 11 | | 十九、住房保障支出 | 30 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 12 | | …… | 31 | | | |
| 13 | | | 32 | | | |
本年收入合计 | 14 | 271.13 | 本年支出合计 | 33 | 289.48 | 289.48 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 35.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 16 | 35.56 | | 35 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | | 36 | | | |
| 18 | | | 37 | | | |
总计 | 19 | 306.69 | 总计 | 38 | 306.69 | 306.69 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: | 湛江市人民政府驻北京联络处 | | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 289.48 | 148.07 | 141.41 |
201 | 一般公共服务支出(类) | 266.98 | 125.57 | 141.41 |
20113 | 商贸事务(款) | 266.98 | 125.57 | 141.41 |
2011301 | 行政运行 | 103.00 | 103.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 163.98 | 22.57 | 141.41 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门:湛江市人民政府驻北京联络处 | | | | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 117.00 | 302 | 商品和服务支出 | 8.13 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.47 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 55.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.94 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 9.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.80 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | | | |
人员经费合计 | 139.94 | 公用经费合计 | 8.13 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |