2017年湛江市交通运输局部门预算
目 录
第一部分2017年湛江市交通运输局部门预算基本情况说明
部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购安排情况
国有资产占有使用情况
重点项目预算绩效目标设置情况
(五)专业名词解释
第二部分2017年湛江市交通运输局部门预算表
一、2017年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分2017年湛江市交通运输局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章,组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。
2.负责指导公路、水路行业有关体制改革工作,引导交通运输业优化结构,协调发展。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理,负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作。
4.负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理,协调或参与交通建设资金的筹集,负责港航有关行政性收费的征收和代征;负责交通稽查站的管理;负责公路、桥梁、隧道通行费收费站(点)工作的指导和监督。
5.承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口(包括公用航道、防波堤、锚地等)、站场及其配套设施的建设、管理和维护;负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作;组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作;协调国家、省重点交通工程建设。
6.负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作,参与公路、水路有关交通战备工作,负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输,协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。
7.制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用;指导交通运输行业信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。
8.负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。
9.负责城市公共交通客运市场的管理,制定城市公共交通的发展规划并组织实施。
10.承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
(二)机构设置
1.本部门预算为汇总预算,包括湛江市交通运输局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:湛江市交通运输局水运管理处、湛江市交通运输局城区公共交通管理中心、湛江市交通运输局地方公路管理总站、湛江市交通工程质量监督站、湛江市交通局交通违章处理中心、湛江市港口基本建设工程质量监督站、湛江市交通局赤坎道路运输管理总站、湛江市交通局霞山道路运输管理总站、湛江市港口环保监测站、湛江市港口航道建设管理中心。
2.本部门内设机构、人员构成
根据湛机编[2010]5号文核定市交通运输局内设12个职能科(室):办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、运输管理科、港航管理科、安全技术科、财务科、规费征稽和审计科、人事科、市交通战备办公室、执法监督科。
本局人员编制79名,其中机关行政编制67名,离岗退养人员3名,机关后勤人员事业编制9名。现阶段本局总人数为160名,包括行政人员67名,离岗退养人员3名,离退休67名;雇佣制人员9名;临时工人14名。局属各单位在职人员349名,离退休人员84名。
二、收入预算说明
2017年湛江市交通运输局(含局属单位)预算收入9216.7万元,比上年增加3210.62万元,增加53.46%,主要原因是:2017年社会保障和就业支出较2016年增加457.53万元,2017年社会保险基金支出较2016年增加6.72万元,2017年医疗卫生支出较2016年增加102.81万元,2017年交通运输支出较2016年增加2523.11万元,2017年住房保障支出较2016年增加120.45万元。
三、支出预算说明
2017年湛江市交通运输局(含局属单位)预算收入9216.7万元,比上年增加3210.62万元,增加53.46%,主要原因是: 1、2017年为促进交通事业的发展,增加了项目的投入,安排项目支出为2867万元,2016年项目支出为449万元,差额为2418万元;2、工资福利的大幅提升:四大节日改为七大节日,同时增加住房改革补贴。
四、“三公”经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排77.68万元,比上年减少17.68万元,下降18.54%,我局严格执行中央八项规定,严控“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年保持不变;公务用车运行维护费68.47万元,比上年增加0.03万元,增加0.04%,主要原因是车辆老旧,维修费支出增加;公务接待费用9.21万元,比上年减少17.71万元,下降65.79%,我局严格执行中央八项规定,厉行节约。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2017年,本部门机关运行经费安排745.72万元,比上年增加196.17万元,增长35.7%,主要原因是办公楼搬迁、装修费用增加;人员增加,公用经费增加。其中:办公费103.2万元,印刷费9.8万元,水费5.13万元,电费72.39万元,手续费2.2万元,邮电费72.13万元,差旅费26.5万元,维修(护)费41.6万元,租赁费2万元,会议费16.3万元,培训费19万元,公务接待费22.77万元,劳务费70.5万元,公务用车运行维护费 41.9万元,福利费13.65万元,其他交通费171.35万元,其他商品和服务支出55.3万元。
(二) 政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购安排101.33万元,其中:货物类采购预算101.33万元,工程类采购预算 0万元,服务类采购预算 0万元。
三)国有资产占有使用情况
截至2016 年12月31日,所属各预算单位共有车辆 55辆,其中,一般公务用车23辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。
2017年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标设置情况
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。
(五)专业名词解释
(一)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(三)财政拨款:财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
第二部分2017年湛江市交通运输局 部门预算表
详见附表
湛江市交通运输局
2017年2月8日
附件:2017年部门预算