2018年发展和改革局(本部门)
“三公经费”及会议费预算表(一)
项目 | 本年预算 |
合计 | 79.18 |
1、因公出国(境)费用 | 2.50 |
2、公务接待费 | 15.48 |
3、公务用车费 | 20.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 20.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
4、会议费 | 41.20 |
预算支出说明 :
2018年度“三公经费”及会议费预算支出79.18万元,上年度预算支出99.1万元,同比减少19.92万元,增长-20.1%。其中:
1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出2.5万元,上年度预算支出18.00万元,同比减少2.5万元,增长-86%;
2、公务接待费:2018年度预支出算15.48万元,上年度预算支出12.6万元,同比增加2.88万元,增长23%。预算增加原因:考虑2018年在推进湛江国际机场,玉湛高速、汕湛高速、湛江中心城区高铁枢纽等重要交通项目过程中,公务接待会适当增高,所以稍微调高一点;
3、公务用车运行维修费:2018年度支出预算20.00万元,上年度支出25.00万元,同比减少加5万元,增长-20%;
4、公务用车购置费:2018年度支出预算0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元;
5、会议费:2018年度预算支出41.2万元,上年度预算支出43.5万元,同比减少2.00万元,增长-5.3%元。
2018年发展和改革局(本级)
“三公经费”及会议费预算表(二)
项目 | 本年预算 |
合计 | 73.00 |
1、因公出国(境)费用 | 2.50 |
2、公务接待费 | 12.50 |
3、公务用车费 | 20.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 20.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
4、会议费 | 38.00 |
预算支出说明 :
2018年度“三公经费”及会议费预算支出73.00万元,上年度预算支出92.61万元,同比减少30.31万元,增长-21.17%。其中:
1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出2.5万元,上年度预算支出18.00万元,同比减少2.5万元,增长-86%;
2、公务接待费:2018年度支出预算12.50万元,上年度预算支出9.61万元,同比增加2.89万元,增长30%。预算增加原因:考虑2018年在推进湛江国际机场,玉湛高速、汕湛高速、湛江中心城区高铁枢纽等重要交通项目过程中,公务接待费会适当增高,所以稍微调高一点;
3、公务用车运行维修费:2018年度预算支出20.00万元,上年度预算支出25.00万元,同比减少加5万元,增长-20%;
4、公务用车购置费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元;
5、会议费:2018年度预算支出38.00万元,上年度预算支出40.00万元,同比减少2.00万元,增长-5%元。
2018年价格监测中心(下属单位)
“三公经费”及会议费预算表(三)
项目 | 本年预算 |
合计 | 2.40 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 1.00 |
3、公务用车费 | 0.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
4、会议费 | 1.40 |
预算支出说明 :
2018年度“三公经费”及会议费预算支出2.4万元,上年度预算支出2.5万元,同比减少0.1万元,增长-4%。其中:
1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;
2、公务接待费:2018年度预算支出1.00万元,上年度预算支出1.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;
3、公务用车运行维修费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;
4、公务用车购置费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元。
5、会议费:2018年度预算支出1.40万元,上年度预算支出1.50万元,同比减少0.10万元,增长-6.7%元。
2018年价格认证中心(下属单位)
“三公经费”及会议费预算表(四)
项目 | 本年预算 |
合计 | 3.78 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 1.98 |
3、公务用车费 | 0.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
4、会议费 | 1.80 |
预算支出说明 :
2018年度“三公经费”及会议费预算支出3.78万元,上年度预算支出3.99万元,同比减少0.21万元,增长-5.3%。其中:
1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;
2、公务接待费:2018年度预算支出1.98万元,上年度预算支出1.99万元,同比减少0.01万元,增长-0.50%;
3、公务用车运行维修费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;
4、公务用车购置费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元。
5、会议费:2018年度预算支出1.80万元,上年度预算支出2.00万元,同比减少0.20万元,增长-10%元。