2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费27.94 万元,比上年减少0.82 万元,下降2.9 %,主要原因是严格执行中央八项规定,压减“三公”经费预算,确保“三公”经费预算只减不增 。其中:因公出国(境)费3.6 万元,比上年增加0 万元,增长0.0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费10.2 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费10.2 万元,比上年减少0.82 万元。)比上年减少0.82 万元,下降7.4 %,主要原因是严格执行中央八项规定,压减公务用车运行费预算,确保公务用车运行费预算只减不增 ;公务接待费14.14 万元,比上年增加0 万元,增长0.0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
附件:财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表.xlsx