2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.77万元,比上年减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是因公出国(境)费和公务接待费均减少0.01万元。其中:因公出国(境)费3.57万元,比上年减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是2026年落实过“紧日子”要求,压减因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费10.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费10.2万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费12万元,比上年减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是2026年落实过“紧日子”要求,压减公务接待费用支出。
附件:财政拨款安排的“三公”经费预算表
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财政拨款安排的“三公”经费预算表
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
“三公”经费 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无